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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2922-142-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INTERNET SECTOR COLEGIO JULIO 20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMunicipalidad de Juan Fernández |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicente González 210, Juan Fernández |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
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Comuna |
Juan Fernández
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Impuesto |
143936,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLARO SERVICIOS S.A. |
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Razón Social |
CLARO SERVICIOS S.A
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R.U.T. |
88.381.200-k |
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Sucursal |
CLARO SERVICIOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112101
| Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 1 | Unidad no definida | Servicio de Internet Sector Municipalidad SECTOR COLEGIO, Correspondiente al mes de JULIO de 2020 de acuerdo a contrato aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1761 del 08.10.18 de acuerdo al numeral 4 del contrato señalado precedentemente correspondiente al 26.4 UF NETO, Al valor dela UF del 01.07.20 equivalente a UF$28.695,46.- | - Servicio internet sector municipalidad SECTOR COLEGIO mes de JULIO 2020, presupuesto municipal vigente. |
$ 757.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 757.560
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$ 757.560
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Total Neto
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$ 757.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.936
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$ 901.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.