Orden de Compra. Nº
2923-1159-SE13
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dideco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2923-1159-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T.
69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
Merino Jarpa 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T.
69.030.100-8
Dirección de Facturación
ATACAMA N°640
Comuna
Chañaral
Impuesto
21091,14
Dirección de Envío de la Factura
ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
elregalon
Razón Social
BENITO SEGUNDO MUNOZ LOPEZ
R.U.T.
7.082.959-2
Sucursal
elregalon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad no definida
carpetas plastificadas
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
44112002
Calendarios
7
Unidad no definida
tacos calendarios
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.591
$ 10.591
44101707
Corcheteras
3
Unidad no definida
corcheteras
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
lapiz pasta azul
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
44121708
Marcadores
10
Unidad no definida
destacadores
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
lapiz grafito
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31201603
Gomas
15
Unidad no definida
gomas de borrar
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
23101502
Perforadoras
3
Unidad no definida
perforadoras
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
3
Unidad no definida
porta clips
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
24121506
Cajas conductivas
10
Unidad no definida
cajas de clips
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
resmas de oficio
$ 3.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.305
$ 16.305
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
resmas carta
$ 2.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.780
Total Neto
$ 111.006
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.091
TOTAL OC
$ 132.097
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.