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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2923-1160-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
dideco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
31795,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
elregalon |
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Razón Social |
BENITO SEGUNDO MUNOZ LOPEZ
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R.U.T. |
7.082.959-2 |
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Sucursal |
elregalon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44112002
| Calendarios | 4 | Unidad no definida | | portataco |
$ 2.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.380
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$ 9.380
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad no definida | | toner hp 85 a |
$ 54.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.404
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$ 108.404
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad no definida | | sobres oficio |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad no definida | | sobres carta |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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44121801
| Cinta correctora | 7 | Unidad no definida | | correctores |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.824
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$ 5.824
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43201808
| CD de sólo lectura | 10 | Unidad no definida | | cd |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 3 | Unidad no definida | | pendrive |
$ 10.757,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.271
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$ 32.271
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44112002
| Calendarios | 7 | Unidad no definida | | tacos calendarios |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.586
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$ 5.586
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Total Neto
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$ 167.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.796
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$ 199.141
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.