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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2923-202-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-197-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
35576,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Antonio |
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Razón Social |
LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES
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R.U.T. |
10.102.809-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luis Antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Bidón | DILUYENTE SINTETICO 5 LTS | |
$ 12.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.400
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$ 124.400
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | BROCHAS 2" | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | BROCHAS 3" | |
$ 1.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.575
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$ 22.575
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30101617
| Barras de madera | 10 | Unidad | PINO BTO 2 X 2 | |
$ 2.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.270
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$ 22.270
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Total Neto
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$ 187.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.577
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$ 222.822
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.