Orden de Compra. Nº2923-220-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-233-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2923-220-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-233-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación ATACAMA N°640
Comuna Chañaral
Impuesto 19063,27
Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1CajaLAPICERA TINTA COLOR AZUL   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111509
Artículos de papelería1CajaLAPICERA GEL COLOR AZUL   $ 2.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256
14111509
Artículos de papelería6UnidadDESTACADORES EN DIFERENTES COLORES   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
14111509
Artículos de papelería6UnidadLAPICERA TINTA COLOR VERDE   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594 $ 594
14111509
Artículos de papelería6UnidadLAPICERA TINTA COLOR ROJO  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468 $ 468
14111509
Artículos de papelería3UnidadDISPENSADOR MAGIC CLIPS   $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.489 $ 3.489
14111509
Artículos de papelería3UnidadREPUESTO MAGIC CLIPS   $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.807 $ 3.807
14111509
Artículos de papelería30UnidadCARPETAS PORTA DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO CON ELASTICCOS REFORZADO ITALIANO TRASPARENTE DE PLASTICO GRUESO   $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050
14111509
Artículos de papelería6UnidadCARPETAS CON ELASTICOS TAMAÑO OFICIO (1 ROJA - 1 AMARILLA - 1 VERDE - 1 NEGRA -1 GRIS - 1 AZUL)  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
14111509
Artículos de papelería6UnidadTINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO   $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.738 $ 18.738
14111509
Artículos de papelería1PaqueteSOBRE TAMAÑO OFICIO  $ 7.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.195 $ 7.195
14111509
Artículos de papelería1PaqueteSOBRE TAMAÑO CARTA   $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
14111509
Artículos de papelería1PaqueteSOBRE TAMAÑO AMERICANO  $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.943 $ 1.943
14111509
Artículos de papelería1ResmaPAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO   $ 17.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.655 $ 17.655
Total Neto $ 100.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.063
TOTAL OC $ 119.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.