Orden de Compra. Nº2923-24-AG24 "DIDECO. OFICINA DE JUVENTUD. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN. Compra ágil: 2923-7-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2923-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2024
Nombre de la Orden de Compra DIDECO. OFICINA DE JUVENTUD. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN. Compra ágil: 2923-7-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación ATACAMA N°640
Comuna Chañaral
Impuesto 53168,08
Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Conectados Telecomunicaciones
Razón Social RUBEN DANERIS QUEZADA TELECOMUNICACIONES E.I.R.L
R.U.T. 76.321.322-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Conectados Telecomunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, PARA LA ACTIVIDAD "FESTIVAL DEL ROCK", A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 13 DE ENERO DE 2024 EN LAS DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS. EL SERVICIO DEBERÁ ESTAR OPERATIVO A LAS 10:00 HORAS PARA EL DÍA, LA FECHA Y EL LUGAR MENCIONADO. SE ADJUNTA ARCHIVO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO.  $ 279.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.832 $ 279.832
Total Neto $ 279.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.168
TOTAL OC $ 333.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.321.322-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.