Orden de Compra. Nº2923-497-SE17 "Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2923-497-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación ATACAMA N°640
Comuna Chañaral
Impuesto 52141,13
Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Los Incas Ltda
Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA
R.U.T. 78.320.420-7
Sucursal Comercial Los Incas Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO LOMO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
44121707
Lápices de colores10Unidad no definidaLAPICES 12 COLOR LARGO ARTEL  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.930 $ 11.930
44121704
Lápiz pasta15Unidad no definidaLAPIZ TINTA PENTEL AZUL  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON 664420 YELOW  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
30102521
Hoja de goma de espuma30Unidad no definidaGOMA EVA PLIEGO DIFERENTES COLORES  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.920 $ 19.920
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS CON ELASTICOS BUHO  $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
14111525
Papel multiuso10Unidad no definidaFOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500 HOJAS  $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS ESCOLAR CARTULINA ARTEL  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON T664220 CYAN  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110
44121704
Lápiz pasta12Unidad no definidaLAPIZ TINTA PENTEL NEGRO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.032
14111610
Cartulina30Unidad no definidaCARTULINA ARTEL   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
44111516
Agendas5Unidad no definidaAGENDA BUHO CLASICA  $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.555 $ 41.555
44121704
Lápiz pasta15Unidad no definidaLAPIZ TINTA PENTEL ROJO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040
60121124
Papel kraft50Unidad no definidaPAPEL KRAFT   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETA ESCOLAR LUSTRE ARTEL  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 274.427
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.141
TOTAL OC $ 326.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.