Orden de Compra. Nº
2923-497-SE17
"
Dideco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2923-497-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAF
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T.
69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
Merino Jarpa 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T.
69.030.100-8
Dirección de Facturación
ATACAMA N°640
Comuna
Chañaral
Impuesto
52141,13
Dirección de Envío de la Factura
ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Los Incas Ltda
Razón Social
COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA
R.U.T.
78.320.420-7
Sucursal
Comercial Los Incas Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO LOMO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
44121707
Lápices de colores
10
Unidad no definida
LAPICES 12 COLOR LARGO ARTEL
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.930
$ 11.930
44121704
Lápiz pasta
15
Unidad no definida
LAPIZ TINTA PENTEL AZUL
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.040
$ 20.040
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON 664420 YELOW
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
30102521
Hoja de goma de espuma
30
Unidad no definida
GOMA EVA PLIEGO DIFERENTES COLORES
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.920
$ 19.920
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS CON ELASTICOS BUHO
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
14111525
Papel multiuso
10
Unidad no definida
FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500 HOJAS
$ 2.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.640
$ 26.640
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS ESCOLAR CARTULINA ARTEL
$ 1.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.760
$ 10.760
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON T664120 NEGRO
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON T664320 MAGENTA L110
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON T664220 CYAN
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.110
$ 15.110
44121704
Lápiz pasta
12
Unidad no definida
LAPIZ TINTA PENTEL NEGRO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.032
$ 16.032
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
CARTULINA ARTEL
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.310
44111516
Agendas
5
Unidad no definida
AGENDA BUHO CLASICA
$ 8.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.555
$ 41.555
44121704
Lápiz pasta
15
Unidad no definida
LAPIZ TINTA PENTEL ROJO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.040
$ 20.040
60121124
Papel kraft
50
Unidad no definida
PAPEL KRAFT
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETA ESCOLAR LUSTRE ARTEL
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 274.427
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.141
TOTAL OC
$ 326.568
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.