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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2923-595-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-728-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
786778,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MATECO LTDA |
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Razón Social |
MATECO LTDA
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R.U.T. |
84.783.300-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATECO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Galón | - 01 GALÓN ANTICORROSIVO NEGRO | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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31211701
| Esmaltes | 1 | Unidad | - 01 UNIDAD DE ESMALTE SINTÉTICO NEGRO | |
$ 31.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.840
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$ 31.840
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30161714
| Suelo de corcho | 250 | Saco | MULCH DECORATIVO VARIOS COLORES 60 LITROS | |
$ 12.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.235.000
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$ 3.235.000
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30111601
| Cemento | 150 | Saco | - 150 SACOS DE CEMENTO ALTA RESISTENCIA (ADJUNTO IMAGEN REFERENCIAL) | |
$ 5.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 854.100
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$ 854.100
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Total Neto
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$ 4.140.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 786.779
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$ 4.927.719
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.