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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2923-826-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-1052-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ATACAMA N°640 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ATACAMA N°640 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Susana Ortiz Seura - Casa Matriz |
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Razón Social |
SUSANA ESTHER ORTIZ SEURA
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R.U.T. |
10.107.006-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Susana Ortiz Seura - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN / COLACIONES 72 PERSONAS, QUE INCLUYA LO SGTE:
1 BEBIDA 500CC
1MANZANA O PLÁTANO
1 GALLETÓN CON FRUTOS SECO.
LAS COLACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN ENVASE HERMÉTICO, EL DIA SÁBADO 09 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 HORAS EN ESTADIO LUIS ÁLAMOS LUQUE | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.