Orden de Compra. Nº2923-880-AG23 "DIDECO. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS. MATERIALES DE OFICINA. Compra ágil: 2923-1117-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2923-880-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra DIDECO. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS. MATERIALES DE OFICINA. Compra ágil: 2923-1117-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599186 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación ATACAMA N°640
Comuna Chañaral
Impuesto 15091,32
Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121616
Banderitas autoadhesivas2PackBANDERITAS  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
44122001
Archivadores de fichas10UnidadARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720 $ 11.720
44121615
Corcheteras1UnidadCORCHETERA GRANDE  $ 4.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.849 $ 4.849
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPERFORADORA GRANDE  $ 8.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.967 $ 8.967
44103103
Tóner1UnidadTÓNER HP 105A  $ 49.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.528 $ 49.528
44122103
Corchetes1CajaCORCHETES/ 1000 UNIDADES  $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174 $ 174
24141607
Separadores de cartón10PackSEPARADORES DE COLORES / TAMAÑO OFICIO  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
Total Neto $ 79.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.091
TOTAL OC $ 94.519


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.147.974-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.