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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2926-196-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EEPP PROGRAMA CHILE CRECE CESFAM CHAÑARAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1595 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
539569,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1595 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2020 |
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Proveedor |
JAVIER ENRIQUE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS JVG SPA
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R.U.T. |
76.223.207-3 |
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Sucursal |
JAVIER ENRIQUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 4000 | Unidad no definida | | Delantal con manga y ojal material CPE (Envase unitario) |
$ 530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.120.000
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$ 2.120.000
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 100 | Unidad no definida | | Mascarillas KN95 |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 60 | Unidad no definida | | |
$ 9.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 569.400
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$ 569.400
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42131609
| Cubre zapatos para el personal sanitario | 6 | Unidad no definida | | Cubre calzado antideslizante (100 unidades) |
$ 8.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.540
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$ 51.540
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42131611
| Gorras de quirófano | 10 | Unidad no definida | | Cofias blancas con elastico (100 unidades) |
$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.900
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$ 38.900
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Total Neto
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$ 2.839.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 539.570
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$ 3.379.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.