Orden de Compra. Nº2926-259-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2926-58-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2926-259-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2926-58-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2926-58-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra Merino Jarpa esq. Domeyco S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación Avenida Aeropuerto Nº 120
Comuna Chañaral
Impuesto 12587,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Aeropuerto Nº 120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
R.U.T. 76.006.304-5
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes5CajaPechera desechables con mangas (caja X 50 Unidades)  $ 13.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.250 $ 66.250
Total Neto $ 66.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.588
TOTAL OC $ 78.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.