Orden de Compra. Nº2926-28-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2926-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2926-28-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2926-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
R.U.T. 69.030.100-8
Dirección de Facturación LATORRE # 700 EX MUNICIPALIDAD
Comuna Chañaral
Impuesto 117398,72
Dirección de Envío de la Factura LATORRE # 700 EX MUNICIPALIDAD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2026
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGALATORRE  # 700  EX MUNICIPALIDAD
ESTADIO  LUIS  ALAMOS LUQUE DE CHAÑARAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadLIMPIADOR DE PISOS 5 LTS  $ 3.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.120 $ 66.120
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGAUNTES AMARILLOS PARA ASEO 10 TALLA S 10 TALLA M  $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.520 $ 30.520
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadBOTELLAS DE CLORO DE 5 LTS.  $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.600 $ 86.600
53131608
Jabones20UnidadJABON LIQUIDO ENVASE DE 5 LTS.  $ 5.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.520 $ 103.520
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.808 $ 44.808
47131805
Limpiadores de uso general12KitKIT DE LIMPIEZA PARA AUTO{SILICONA Y RENOVADOR DE GOMA)  $ 9.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.620 $ 118.620
47121701
Bolsas de basura100PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50 X 80  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47121701
Bolsas de basura100PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80 X 110  $ 1.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
Total Neto $ 617.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.399
TOTAL OC $ 735.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.