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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2926-373-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2926-38-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL
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R.U.T. |
69.030.100-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1595 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
69600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1595 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2026 |
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Proveedor |
IGSETEC |
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Razón Social |
IGNACIO ENRIQUE GARCÍA SILVA
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R.U.T. |
7.847.484-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGSETEC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42151701
| Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados | 1 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA
BRACKET, válvulas hidroneumáticas, block master, Scaler.
SALIVERO, Eyectores, venturys,.
LAMPARA, limpieza del dicroico y pantalla.
SILLON, lubricación motorreductores Sinfín y articulaciones
COMPRESOR, cambio de filtros de airE.
CALIBRACIONES DE PRESION Y CAUDAL DE AIRE | |
$ 410.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.400
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$ 410.400
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Total Neto
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$ 410.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 69.600
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$ 480.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.