Orden de Compra. Nº2927-25-AG26 "ADQ. ARTICULOS DE ASEO PERSONAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2927-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ASEO PERSONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Facturación 22 de Mayo 351
Comuna Quellón
Impuesto 53032,8
Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIX VENTA
Razón Social MIX VENTA SPA
R.U.T. 77.943.232-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIX VENTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo8UnidadSHAMPOO, ENVASE PLASTICO DE 1 LT  $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.504 $ 16.504
53131628
Shampoo8FrascoACONDICIONADOR (BALSAMO), ENVASE DE 1 LT  $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.504 $ 16.504
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona16FrascoALCOHOL GEL 70° 300 A 500 ML FRASCO  $ 4.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.168 $ 69.168
53131608
Jabones4UnidadCLORO, USO DESINFECCIÓN  $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
42132205
Guantes quirúrgicos8CajaGUANTES DE LATEX, TALLA M Y L (CAJAS DE 100 UND)  $ 4.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.976 $ 39.976
42141501
Algodoneras o fibra8UnidadBOLSAS DE TORULAS HUMEDAS 3.5 GR (ALGODON HIDROFILO DE ALTA ABSORCION)  $ 4.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.064 $ 38.064
14111703
Toallas de papel12PaqueteTOALLITAS HUMEDAS, HIPOALERGENICAS SIN ALCOHOL  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.252 $ 18.252
53131616
Cremas o lociones homeopáticas o naturales8UnidadEMULSIONADO NEUTRO, HIPOALERGENICO APTO PARA PIEL SENSIBLE 410 ML.  $ 5.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.456 $ 43.456
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios4CajaMASCARILLAS, TIPO QUIRURGICAS (CAJA DE 50 UND.)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42211602
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física4UnidadESPONJAS DE BAÑO, SUAVES DE USO PERSONAL  $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956 $ 4.956
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos8UnidadDETERGENTE LAVALOZA, ENVASE DE 1 LT  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.168 $ 12.168
47131801
Limpiadores de suelos8UnidadLIMPIADOR DE PISO, DE 900 ML (AEOMA SUAVE)  $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.552 $ 9.552
Total Neto $ 279.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.033
TOTAL OC $ 332.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.