|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2927-352-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
conv sum const areas verdes rurales y mej. sedes s |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2928-86-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Quellón
|
|
R.U.T. |
69.230.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
22 de Mayo 351 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
112754,621839 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
22 de Mayo 351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
provimat |
|
Razón Social |
NELSON AMERICO PEREZ NAVARRO
|
|
R.U.T. |
11.544.773-4 |
|
Sucursal |
provimat |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Accesorios para perfilar | 1 | Unidad | Adquisiciones julio 2009 segun Orden de Compra SMC 356
| Adquisiciones julio 2009 segun Orden de Compra SMC 356
|
$ 593.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 593.445
|
$ 593.445
|
|
|
Total Neto
|
$ 593.445
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.755
|
|
$ 706.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.