Orden de Compra. Nº2927-445-CM18 "Publicación en Diario Programa Recuperación de Barrios"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2927-445-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Publicación en Diario Programa Recuperación de Barrios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Facturación 22 de Mayo 351
Comuna Quellón
Impuesto 32063
Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Diario Austral Temuco
Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A
R.U.T. 87.778.800-8
Sucursal El Diario Austral Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-lp13
Avisos en prensa impresa1 (1102029 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE 1122029(1102029) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(5) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.00 $ 168.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.750 $ 168.750
Total Neto $ 168.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.063
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 200.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.