|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2927-511-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE SALON |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
|
|
R.U.T. |
69.230.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
22 de Mayo 351 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
159663,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
22 de Mayo 351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Camping y Fogón del Chono |
|
Razón Social |
HUGO FRANCISCO NILSSON SOTO
|
|
R.U.T. |
11.253.487-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Camping y Fogón del Chono |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112105
| Asientos de Salón | 1 | Unidad | ARRIENDO SALON SEGUN CARACTERISTICAS | ARRIENDO SALON SEGUN CARACTERISTICAS |
$ 840.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.336
|
$ 840.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.664
|
|
$ 1.000.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.