Orden de Compra. Nº2927-628-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-185-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2927-628-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2927-185-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2927-185-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Quellón
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Facturación 22 de Mayo 351
Comuna Quellón
Impuesto 57760
Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA
Razón Social INGRAF LTDA
R.U.T. 79.967.190-5
Sucursal INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4000UnidadFORMULARIOS DE INGRESO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
Total Neto $ 304.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.760
TOTAL OC $ 361.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.