Orden de Compra. Nº2927-854-CM12 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2927-854-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Unidad de Compra 22 de Mayo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T. 69.230.700-3
Dirección de Facturación 22 de Mayo 351
Comuna Quellón
Impuesto 15417,4322
Dirección de Envío de la Factura 22 de Mayo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2 (14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: S501024;Región : X $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296 $ 296
44121705
Portaminas4 (47591) MINAS PILOT TUBO 0.7MM HB 49628(47591) MINAS PILOT TUBO 0.7MM HB ; Código: L506404;Región : X $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 944
44121802
Líquido corrector2 (732648) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD 732648(732648) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD; Código: L383224;Región : X $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones2 (733238) CUCHILLO CARTONERO OLFA L2 GRANDE UNIDAD 733238(733238) CUCHILLO CARTONERO OLFA L2 GRANDE UNIDAD; Código: S506712;Región : X $ 5.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.322 $ 10.322
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4 (737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR. 737181(737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR.; Código: S102681;Región : X $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.636 $ 2.636
44121506
Sobres estándar100 (738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES; Código: H178620;Región : X $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
44121705
Portaminas4 (739260) PORTAMINA PILOT SHARPEN CONO METALICO NEGRO 7MM. UNIDAD 739260(739260) PORTAMINA PILOT SHARPEN CONO METALICO NEGRO 7MM. UNIDAD; Código: L201224;Región : X $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.196
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6 (878732) PAPEL INKJET HELIOS GLOSSY 50 HOJAS 887856(878732) PAPEL INKJET HELIOS GLOSSY 50 HOJAS; Código: H600120;Región : X $ 7.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.702 $ 42.702
44111509
Portalápiz2 (886181) PORTALÁPIZ LAVORO REJILLA METAL NEGRO GRANDE UNIDAD 895203(886181) PORTALÁPIZ LAVORO REJILLA METAL NEGRO GRANDE UNIDAD; Código: A200404;Región : X $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406
Total Neto $ 83.654
Descuento $ 2.510
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.417
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 96.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.