Orden de Compra. Nº
2927-854-CM12
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2927-854-CM12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T.
69.230.700-3
Dirección de Unidad de Compra
22 de Mayo 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUELLON
R.U.T.
69.230.700-3
Dirección de Facturación
22 de Mayo 351
Comuna
Quellón
Impuesto
15417,4322
Dirección de Envío de la Factura
22 de Mayo 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
2
(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711
(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: S501024;Región : X
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296
$ 296
44121705
Portaminas
4
(47591) MINAS PILOT TUBO 0.7MM HB 49628
(47591) MINAS PILOT TUBO 0.7MM HB ; Código: L506404;Región : X
$ 236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 944
$ 944
44121802
Líquido corrector
2
(732648) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD 732648
(732648) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD; Código: L383224;Región : X
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
27111503
Cuchillos de diversas aplicaciones
2
(733238) CUCHILLO CARTONERO OLFA L2 GRANDE UNIDAD 733238
(733238) CUCHILLO CARTONERO OLFA L2 GRANDE UNIDAD; Código: S506712;Región : X
$ 5.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.322
$ 10.322
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
(737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR. 737181
(737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR.; Código: S102681;Región : X
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.636
$ 2.636
44121506
Sobres estándar
100
(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153
(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES; Código: H178620;Región : X
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
44121705
Portaminas
4
(739260) PORTAMINA PILOT SHARPEN CONO METALICO NEGRO 7MM. UNIDAD 739260
(739260) PORTAMINA PILOT SHARPEN CONO METALICO NEGRO 7MM. UNIDAD; Código: L201224;Región : X
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.196
$ 3.196
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
(878732) PAPEL INKJET HELIOS GLOSSY 50 HOJAS 887856
(878732) PAPEL INKJET HELIOS GLOSSY 50 HOJAS; Código: H600120;Región : X
$ 7.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.702
$ 42.702
44111509
Portalápiz
2
(886181) PORTALÁPIZ LAVORO REJILLA METAL NEGRO GRANDE UNIDAD 895203
(886181) PORTALÁPIZ LAVORO REJILLA METAL NEGRO GRANDE UNIDAD; Código: A200404;Región : X
$ 1.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.406
$ 2.406
Total Neto
$ 83.654
Descuento
$ 2.510
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.417
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 96.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.