|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2929-159-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos -Desafío Cerro la Bandera |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
|
|
R.U.T. |
69.231.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
Bdo. O"higgins 740 |
|
Comuna |
Palena
|
|
Impuesto |
5699,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bdo. O"higgins 740 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL CARPINTERO´S LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL CARPINTERO´S LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.317.591-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL CARPINTERO´S LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171501
| Candados | 2 | Unidad | Candado mediano | |
$ 3.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.722
|
$ 6.722
|
31211507
| Pinturas en aerosol | 6 | Unidad | Pintura en spray azul | |
$ 2.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.134
|
$ 16.134
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 1 | Rollo | Cinta de peligro roja | |
$ 7.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.143
|
$ 7.143
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.999
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.700
|
|
$ 35.699
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.