Orden de Compra. Nº2929-216-SE17 "Adquisición de Insumos Eléctricos Construcción Plaza Villa Las Rosas FRIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2929-216-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Eléctricos Construcción Plaza Villa Las Rosas FRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2929-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra Bdo. O"higgins 740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Facturación Bdo. O"higgins 740
Comuna Palena
Impuesto 1039923,2
Dirección de Envío de la Factura Bdo. O"higgins 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PABLO MARCELO
Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN
R.U.T. 12.334.450-2
Sucursal PABLO MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102803
Pilotes de acero8UnidadPOSTE GALVANIZADO CONICO 5 MTS.POSTE GALVANIZADO CONICO 5 MTS. POSTE GALVANIZADO CON NORMA CHILENA Y CERTIFICACIÓN SEC SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS ENTREGA 03 DIAS $ 185.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.800 $ 1.484.800
39111603
Alumbrado público8UnidadLAMPARA LED 60 WLAMPARA LED 60 W. LINTERNA LED MODELO STREET CON GARANTÍA 50.000 HRS LED Y CERTIFICACIÓN SEC SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS. ENTREGA 03 DIAS $ 498.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988.480 $ 3.988.480
Total Neto $ 5.473.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.039.923
TOTAL OC $ 6.513.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.