Orden de Compra. Nº2929-49-SE18 "Insumos Reparación Dependencias Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2929-49-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Reparación Dependencias Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2929-8-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra Bdo. O"higgins 740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Facturación Bdo. O"higgins 740
Comuna Palena
Impuesto 86218,485
Dirección de Envío de la Factura Bdo. O"higgins 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Americanos
Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA
R.U.T. 76.002.980-7
Sucursal Americanos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados50Metro CuadradoPiso Flotante 8mmPiso Flotante 8mm $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.800 $ 453.782
Total Neto $ 453.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.218
TOTAL OC $ 539.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.