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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2929-647-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ayuda Social Res. Social N° 168 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2929-8-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DAF |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
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R.U.T. |
69.231.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bdo. O"higgins 740 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
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R.U.T. |
69.231.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Bdo. O"higgins 740 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
49942,85603 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bdo. O"higgins 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Americanos |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.002.980-7 |
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Sucursal |
Americanos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161703
| Linóleo | 12 | Metro Lineal | Linóleo Alto Trafico | Linóleo Alto Trafico |
$ 11.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.172
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$ 140.168
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30171605
| Ventanas de apertura horizontal | 1 | Unidad no definida | Ventana de Baño | Ventana de Baño |
$ 37.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815
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$ 37.815
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13111308
| Espuma del poliestireno | 2 | Rollo | Rollo espuma autonivelante x 10 metros. | Rollo espuma autonivelante x 10 metros. |
$ 8.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806
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$ 16.807
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 5 | Plancha | Planchas de internit de 6 mm. | Planchas de internit de 6 mm. |
$ 13.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.065
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$ 68.067
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Total Neto
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$ 262.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.943
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$ 312.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.