Orden de Compra. Nº2930-192-CM18 "Publicación para Educador Diferencial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2930-192-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Publicación para Educador Diferencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"higgins 740
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Facturación General Urrutia 657
Comuna Palena
Impuesto 10688
Dirección de Envío de la Factura General Urrutia 657
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Diario Austral Temuco
Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A
R.U.T. 87.778.800-8
Sucursal El Diario Austral Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101905
2239-12-lp13
Avisos en prensa impresa1 (1102028 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT 1122028(1102028) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(5) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO $ 56.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
Total Neto $ 56.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.688
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 66.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.