|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2930-650-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE TELAS ESC. ROBERTO WHITE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. EDUCACIÓN - SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
|
|
R.U.T. |
69.231.300-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Urrutia 620 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
|
|
R.U.T. |
69.231.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
General Urrutia 657 |
|
Comuna |
Palena
|
|
Impuesto |
64083,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Urrutia 657 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
18159747K |
|
Razón Social |
ARIELA RUIZ RETAMAL
|
|
R.U.T. |
18.159.747-k |
|
Sucursal |
18159747K |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 36 | Metro Lineal | POLAR LISO | |
$ 3.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 121.680
|
$ 121.680
|
11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 106 | Metro Lineal | BISTRECH | |
$ 1.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.080
|
$ 178.080
|
11161803
| Telas sintéticas tejidas de dobby | 14 | Metro Lineal | LINETTE | |
$ 2.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.520
|
$ 37.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 337.280
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.083
|
|
$ 401.363
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.