|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2932-115-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Caja de alimentos, programa orasmi caso 101 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
60.511.054-1 |
|
Dirección de Facturación |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
|
Comuna |
San Antonio
|
|
Impuesto |
15280,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
La Oferta |
|
Razón Social |
LA OFERTA COMERCIAL LTDA.
|
|
R.U.T. |
96.532.120-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
La Oferta |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192603
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar | 2 | Caja | Cotizar según lista adjunta, todos los artículos puede variar el formato de peso, kilogramos, envases. se debe incluir la caja, maquilado y despacho. Cotizar con todas las unidades solicitadas en el adjunto. | |
$ 40.212,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.424
|
$ 80.424
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.424
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.281
|
|
$ 95.705
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.