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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2932-144-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA ATENCION INICIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.511.054-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
20643,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Marlene |
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Razón Social |
INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA
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R.U.T. |
77.067.830-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Marlene |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 30 | Unidad | Carpetas Cartulina Color Morado | |
$ 295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.850
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$ 8.850
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14111610
| Cartulina | 30 | Unidad | Pliegos de Cartulina color Rosado | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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14111610
| Cartulina | 30 | Unidad | Pliegos de Cartulina color Morado | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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44121613
| Saca corchetes | 10 | Unidad | Saca Corchetes Metálicos | |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.700
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$ 3.700
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Toner marca Brother TN-2370 respetar marca solicitada | |
$ 72.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.400
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$ 72.400
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60123001
| Figuras de goma Eva | 15 | Sobre | Sobre Goma Eva Colores Surtidos | |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700
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$ 11.700
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Total Neto
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$ 108.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.644
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$ 129.294
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.