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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2932-147-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos SENAMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial De San Antonio
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R.U.T. |
60.511.054-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA BARROS LUCO 1960 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
2831,7961 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA BARROS LUCO 1960 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose M. Manzo y Cia. Ltda. |
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Razón Social |
JOSE MIGUEL MANZO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
80.584.300-4 |
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Sucursal |
Jose M. Manzo y Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 15 | Unidad no definida | GALLETAS DE LIMON, FRAC, VAINILLA, RELLENITAS CHIRIMOLLA, KUKY Y MANTEQUILLA | |
$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.650
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$ 4.655
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 3 | Unidad no definida | AZUCAR GRANULADA | |
$ 529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.587
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$ 1.586
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50201713
| Bolsitas de te | 1 | Unidad no definida | TE LIPTON YELLOW | |
$ 2.349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.349
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$ 2.349
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 8 | Unidad no definida | JUGOS NARANJA | |
$ 475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.798
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | | |
$ 2.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.517
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$ 2.517
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Total Neto
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$ 14.904
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.832
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$ 17.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.