Orden de Compra. Nº2932-184-SE11 "Insumos GT"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial De San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-184-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos GT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra DEL CANELO 0111 LLOLLEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial De San Antonio
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación AVDA BARROS LUCO 1960
Comuna San Antonio
Impuesto 3183,53778
Dirección de Envío de la Factura AVDA BARROS LUCO 1960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose M. Manzo y Cia. Ltda.
Razón Social JOSE MIGUEL MANZO Y CIA LTDA
R.U.T. 80.584.300-4
Sucursal Jose M. Manzo y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1Unidad no definida Pechuga de pavo, matequilla y galletas $ 16.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.755 $ 16.755
Total Neto $ 16.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.184
TOTAL OC $ 19.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.