Orden de Compra. Nº2932-195-SE21 "Materiales de mantención de oficina de DPP "
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-195-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantención de oficina de DPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2932-6-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco N° 1960, Barrancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 245 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 19303,335
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Daniel Ortiz Romero
Razón Social JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO
R.U.T. 9.644.452-4
Sucursal Juan Daniel Ortiz Romero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidabrocha 3   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
30151902
Materiales para guarniciones exteriores3Unidad no definidagalon pintura color crema  $ 23.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.338 $ 70.337
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidadbasurero mediano  $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidadrodillo 18 cm  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Litroagua ras  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218
Total Neto $ 101.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.303
TOTAL OC $ 120.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.