Orden de Compra. Nº2932-29-AG26 "Alimentos programa GET"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2932-29-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Alimentos programa GET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.511.054-1
Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna San Antonio
Impuesto 11588,48
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.041.130-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te3CajaTé negro (caja de 100 unidades) equivalente a Té negro  $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.099 $ 15.099
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1CajaCaja de cucharas de madera de 100 unidades por caja   $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109
50201706
Café4TarroCafé liofilizado o granulado (170 – 200 gr), equivalente a Nescafé o similares características.  $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.176 $ 25.176
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzúcar en formato de kilogramo   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6PackVasos de cartón de 25 unidades cada pack  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 60.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.588
TOTAL OC $ 72.580


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.