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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2932-68-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición artículos de aseo DPP San Antonio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.511.054-1 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
49493,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco N° 1960, Barrancas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131706
| Aparatos ambientadores de aire | 36 | Unidad | pino aromatizantes para autos, diferentes olores. | |
$ 754,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.144
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$ 27.144
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14111703
| Toallas de papel | 38 | Paquete | Papel Toalla Jumbo 2x250mts una hoja | |
$ 5.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.620
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$ 208.620
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47121701
| Bolsas de basura | 38 | Paquete | bolsa de basura 50x70, 10 unidades por paquete. | |
$ 256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.728
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$ 9.728
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Total Neto
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$ 245.492
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 49.493
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$ 309.985
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.