Orden de Compra. Nº2933-151-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2933-26-LE25 ADMINISTRACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-151-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2933-26-LE25 ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2933-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1112, CUENTA 215-22-08-011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 1102000
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASNIVEL PRODUCCIONES
Razón Social MASNIVEL PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.803.665-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASNIVEL PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadLínea 1: Amplificación, Pantalla, transmisión, Audio y Lenguaje de Señas. La presente Licitación consiste en un servicio para cuenta pública año 2025 según Especificaciones Técnicas a realizarse el 29 de abril en horario a definir.Amplificación, Pantalla, transmisión, Audio y Lenguaje de Señas. La presente Licitación consiste en un servicio para cuenta pública año 2025 según Especificaciones Técnicas a realizarse el 29 de abril en horario a definir. $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000
80141607
Producción de eventos1UnidadLínea 3: Banquetería La presente Licitación consiste en un servicio para cuenta pública año 2025 según Especificaciones Técnicas a realizarse el 29 de abril en horario a definir.Banquetería La presente Licitación consiste en un servicio para cuenta pública año 2025 según Especificaciones Técnicas a realizarse el 29 de abril en horario a definir. $ 3.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280.000 $ 3.280.000
Total Neto $ 5.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.102.000
TOTAL OC $ 6.902.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.