Orden de Compra. Nº2933-199-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-95-COT26 OBRAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-199-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-95-COT26 OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1966, CUENTA 215-31-02-004-002-002 OTROS PROYECTOS INTERNOS del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 494374,3
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T. 76.950.108-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto3Unidad03 Tinetas imprimante asfaltico.  $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.970 $ 239.970
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Asfalto10Unidad10 Escobillon domiciliario mango metañico.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30121601
Asfalto350Unidad350 sacos de asfalto en frío: formato de 20 kg cada uno.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000
30121601
Asfalto150Par150 pares de guantes de cabritilla: talla 11.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500
30121601
Asfalto150Par150 pares de guantes multiflex: talla XL.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500
Total Neto $ 2.601.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.374
TOTAL OC $ 3.096.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.