Orden de Compra. Nº2933-201-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-100-COT26 DIDECO-Programa Red de Apoyos y Cuidados"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-201-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-100-COT26 DIDECO-Programa Red de Apoyos y Cuidados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1763, CUENTA 114-05-94-019-001 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Adasme
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ADASME SPA
R.U.T. 77.053.202-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Adasme
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal13Unidad no definidaTransporte para Equipo Profesional Programa Red de Apoyos y Cuidados para los días de junio 11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-30, según las especificaciones técnicas adjuntas, postular en base a lo solicitado, cualquier detalle a coordinar con unidad técnica.  $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.000 $ 1.066.000
20102301
Transportes de personal21Unidad no definidaTransporte para Equipo Profesional Programa Red de Apoyos y Cuidados para los días de julio 1-2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31, según las especificaciones técnicas adjuntas, postular en base a lo solicitado, cualquier detalle a coordinar con unidad técnica.  $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.000 $ 1.722.000
20102301
Transportes de personal21Unidad no definidaTransporte para Equipo Profesional Programa Red de Apoyos y Cuidados para los días de agosto 3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-31 , según las especificaciones técnicas adjuntas, postular en base a lo solicitado, cualquier detalle a coordinar con unidad técnica.  $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.000 $ 1.722.000
20102301
Transportes de personal16UnidadTransporte para Equipo Profesional Programa Red de Apoyos y Cuidados para los días de septiembre 1-2-3-4-7-8-9-10-11-14-15-16-17 21-22-23, según las especificaciones técnicas adjuntas, postular en base a lo solicitado, cualquier detalle a coordinar con unidad técnica.  $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.000 $ 1.312.000
Total Neto $ 5.822.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.822.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.