Orden de Compra. Nº2933-244-SE19 "Mantención Correo Electrónico 2019-2020"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Alhué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-244-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantención Correo Electrónico 2019-2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra Cancha de Carreras s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1848 (215-22-05-008) del sistema cas chile (Enlaces t.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 650682,74
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.
Razón Social SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.
R.U.T. 76.449.580-2
Sucursal SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232303
Software de gestión de relaciones con el cliente (1Unidad no definidaSe solicita un Servicio informático que de mantención y soporte que incorpore 70 correos electrónicos con dominio “@comunaalhue.cl”, por el periodo de un año a contar de la fecha en que se encuentre enviada a proveedor la orden de compra  $ 3.424.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.424.646 $ 3.424.646
Total Neto $ 3.424.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 650.683
TOTAL OC $ 4.075.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.