Orden de Compra. Nº2933-34-SE11 "Materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Alhué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-34-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna *
Impuesto 510547,575
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Razón Social JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
R.U.T. 7.119.907-K
Sucursal JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida   $ 2.687.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.687.093 $ 2.687.093
Total Neto $ 2.687.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.548
TOTAL OC $ 3.197.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.