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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2933-417-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-369-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
por fuerza mayor debemos declinar la compra, dos de nuestros funcionarios se encuentran en la mutual de seguridad debido a una caida en la instalacion de una carpa, el andamio proporcionado por el cliente estaba en malas condiciones, lamentamos enormemente rechazar la oc, es primera vez que lo hacemos |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. MUNICIPALIDAD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
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R.U.T. |
69.073.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pintor Onofre Jarpa N°55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
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R.U.T. |
69.073.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Pintor Onofre Jarpa N°55 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
103740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pintor Onofre Jarpa N°55 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios y Productos G Y L |
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Razón Social |
GONZALEZ Y LEYTON SPA
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R.U.T. |
76.716.508-0 |
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Sucursal |
Servicios y Productos G Y L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101704
| Acero | 1 | Unidad | mesón de acero inoxidable mural de 1.80 x 60 cm | |
$ 239.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.000
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$ 239.000
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11101704
| Acero | 1 | Unidad | mesón de acero inoxidable central de 1.80 x 60 cm | |
$ 307.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 307.000
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$ 307.000
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Total Neto
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$ 546.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.740
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$ 649.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.