Orden de Compra. Nº2933-417-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-369-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2933-417-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2933-369-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas por fuerza mayor debemos declinar la compra, dos de nuestros funcionarios se encuentran en la mutual de seguridad debido a una caida en la instalacion de una carpa, el andamio proporcionado por el cliente estaba en malas condiciones, lamentamos enormemente rechazar la oc, es primera vez que lo hacemos
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. MUNICIPALIDAD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº 214-05-01-112 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 103740
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios y Productos G Y L
Razón Social GONZALEZ Y LEYTON SPA
R.U.T. 76.716.508-0
Sucursal Servicios y Productos G Y L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101704
Acero1Unidadmesón de acero inoxidable mural de 1.80 x 60 cm  $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000
11101704
Acero1Unidadmesón de acero inoxidable central de 1.80 x 60 cm  $ 307.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000
Total Neto $ 546.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.740
TOTAL OC $ 649.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.