Orden de Compra. Nº2935-11075-SE08 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Alhué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2935-11075-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO EDUCACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Razón Social JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
R.U.T. 7.119.907-K
Sucursal JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras1Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGUN ESPECIFICACIONES $ 200.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.017 $ 200.017
Total Neto $ 200.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 200.017

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.