Orden de Compra. Nº2935-224-AG24 "OC generada por invitación a compra ágil: 2935-91-COT24,Telas para establecimiento educacional G-122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2935-224-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2935-91-COT24,Telas para establecimiento educacional G-122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 106 (215-22-02-001) TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES, SUBVENCION SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 10906
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAMA: Vestuario Escénico
Razón Social DISEÑO Y RESTAURACIÓN JOCELYN VERÓNICA GONZÁLEZ YANKA E.I.R.L.
R.U.T. 76.919.027-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAMA: Vestuario Escénico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191504
Telas abrasivas4Metro LinealMETRO DE TELAS TULL (CELESTE O AZUL).-  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
31191504
Telas abrasivas4Metro LinealMETRO DE TELA TULL (ROSADO O MORADO)  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
31191504
Telas abrasivas12Metro LinealMETRO DE TELA CREA CRUDA.-  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.080 $ 43.080
Total Neto $ 57.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.906
TOTAL OC $ 68.306


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.171.739-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.919.027-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.919.027-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 14.729.921-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.