Orden de Compra. Nº
2935-291-SE25
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL VTF Y SALA CUNA LOS BRUJITOS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2935-291-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL VTF Y SALA CUNA LOS BRUJITOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2935-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T.
69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
Pintor Onofre Jarpa N°55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°802 (215-22-04-010) - SUBVENCION GENERAL del sistema SISTEMA CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T.
69.073.200-9
Dirección de Facturación
Esmeralda 077, Villa Alhue
Comuna
Alhué
Impuesto
14229,1
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda 077, Villa Alhue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
moval pluss Spa
Razón Social
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.954.503-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
moval pluss Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162801
Asideros o pomos
5
Unidad
MANILLA PARA ESTANQUE PLASTICO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.250
$ 19.250
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
PERNO C/TUERCA Y GOLILLA 1/2"X3"
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA ALTA TEMPERATURA 300ML
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.990
$ 5.990
31161507
Tornillos roscadores
2
Unidad
TORNILLO PUNTA FINA (2 1/2") X CAJA DE 100 UNIDADES
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
39111505
Iluminación empotrada
2
Unidad
TUBOS LED DE 120 CM
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
39111505
Iluminación empotrada
2
Unidad
TUBOS LED DE 60 CM
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
39121202
Canalización eléctrica
1
Unidad
COPLA BRONCE 1/2
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
40141716
Sifones en P
1
Unidad
FLAPPER CON CADENA METALICA PARA WC
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.990
$ 2.990
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
FLEXIBLES AGUA 1/2 30 - 40 CM
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
30102304
Perfiles de acero
2
Unidad
PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM X 6M
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.980
$ 15.980
Total Neto
$ 74.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.229
TOTAL OC
$ 89.119
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.