Orden de Compra. Nº2935-291-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL VTF Y SALA CUNA LOS BRUJITOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2935-291-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL JARDIN INFANTIL VTF Y SALA CUNA LOS BRUJITOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2935-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°802 (215-22-04-010) - SUBVENCION GENERAL del sistema SISTEMA CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Esmeralda 077, Villa Alhue
Comuna Alhué
Impuesto 14229,1
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 077, Villa Alhue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor moval pluss Spa
Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.954.503-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal moval pluss Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162801
Asideros o pomos5UnidadMANILLA PARA ESTANQUE PLASTICO   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250
31161601
Pernos de anclaje2UnidadPERNO C/TUERCA Y GOLILLA 1/2"X3"   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ALTA TEMPERATURA 300ML   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990
31161507
Tornillos roscadores2UnidadTORNILLO PUNTA FINA (2 1/2") X CAJA DE 100 UNIDADES   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
39111505
Iluminación empotrada2UnidadTUBOS LED DE 120 CM   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
39111505
Iluminación empotrada2UnidadTUBOS LED DE 60 CM   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
39121202
Canalización eléctrica1UnidadCOPLA BRONCE 1/2   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40141716
Sifones en P1UnidadFLAPPER CON CADENA METALICA PARA WC   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
39121419
Conexiones flexibles2UnidadFLEXIBLES AGUA 1/2 30 - 40 CM   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
30102304
Perfiles de acero2UnidadPERFIL CUADRADO 20 X 20 X 2MM X 6M   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.980 $ 15.980
Total Neto $ 74.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.229
TOTAL OC $ 89.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.