Orden de Compra. Nº2935-352-AG23 "OC generada por invitación a compra ágil:LETREROS ACRÍLICOS PARA ESCUELA G-121 EL ASIENTO.- 2935-457-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2935-352-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil:LETREROS ACRÍLICOS PARA ESCUELA G-121 EL ASIENTO.- 2935-457-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 (215-22-04-002) textos y otros materiales de enseñanza Subvención SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55
Comuna Alhué
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Publiciudad Ltda
Razón Social PUBLICIDAD BULA COSTA LIMITADA
R.U.T. 76.143.236-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Publiciudad Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros24UnidadLETREROS EN ACRÍLICOS, SE DETALLA EN ADJUNTO.-  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.276.930-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.269.404-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.312.261-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.143.236-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.009.245-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.882.120-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.461.019-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.430.665-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.419.282-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.675.051-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.860.082-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.785.409-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 5.782.620-7 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.662.072-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 96.749.820-3 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 10.714.550-8 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 76.732.649-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.