Orden de Compra. Nº2935-56-AG26 "OC generada por invitación a compra ágil: COLACIONES CORRIDA ESCOLAR LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO COLACIONES 2935-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2935-56-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: COLACIONES CORRIDA ESCOLAR LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO COLACIONES 2935-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°37 CUENTA 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación Esmeralda #077
Comuna Alhué
Impuesto 638970
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda #077
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2026
TítuloDescripción
SolicitudSE REQUIERE AJUSTARCE A LAS ETT Y SEGUN OFERTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO ALEJANDRO PINO OLIVO
Razón Social ARTURO ALEJANDRO PINO OLIVO
R.U.T. 15.126.726-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO ALEJANDRO PINO OLIVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua45BotellaBIDON DE AGUA SIN GAS (AGUA PURIFICADA SIN GAS DE 6.500 LITRO FECHA ESPIRACION POSTERIOR A 6 MESES..  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
50131701
Leche o productos de mantequilla1300UnidadCAJITA DE LECHE INDIVIDUAL SEMIDESCREMADA 200ML (SABORES CHOCOLATE Y FRUTILLA SEMI DESCREMADA FECHA DE EXPIRACION POSTERIOR A 6 MESES)  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.000 $ 767.000
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras1300UnidadCOMPOTA DE FRUTA ,SIN AZUCAR AÑADIDA 90 GR, SABORES SURTIDOS CON FECHA DE EXPIRACIÓN POSTERIOR A 6 MESES.-  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1300UnidadGALLETAS DE ARROZ CON BAÑO DE CHOCOLATE 20 GR. EMPAQUE INDIVIDUAL-.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000
50202304
Jugos y néctar envasados1300UnidadCAJITA DE JUGO DE FRUTA 190 ML, SABORES SURTIDOS,FECHA DE EXPIRACIÓN POSTERIOR A 6 MESES.-  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
41123401
Vasos de dosificación1300UnidadVASOS DE POLI PAPEL( VASOS CON UNA CAPA KRAFT CAPACIDAD 350 CC)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 3.363.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.970
TOTAL OC $ 4.001.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.126.726-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.287.069-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.