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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2939-29-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales electricos enero para BRIDEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2939-115-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Policía de Investigaciones de Chile
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R.U.T. |
60.506.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
18158,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROCOM ELECTRICO SANTIAGO. |
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Razón Social |
ELECTROCOM S A
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R.U.T. |
96.355.000-6 |
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Sucursal |
ELECTROCOM ELECTRICO SANTIAGO. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 9 | Unidad no definida | tubos fluorecente de 40 w. tipo Osram. | tubos fluorecente de 40 w. tipo Osram. |
$ 574,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.166
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$ 5.166
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| Focos para escenario o estudio | 3 | Unidad | Equipo fluorescente embutidos de Alt/Ef. de 3 x 40. | Equipo fluorescente embutidos de Alt/Ef. de 3 x 40. |
$ 26.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.625
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$ 80.625
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| Alambre aislado o forrado | 20 | Metro Lineal | cordon de 3 x 18. | cordon de 3 x 18. |
$ 489,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.780
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$ 9.780
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Total Neto
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$ 95.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.158
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$ 113.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.