Orden de Compra. Nº2939-371-SE15 "DAL/IMPRENTA MANTENCION PRENSA OFFSET"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2939-371-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2015
Nombre de la Orden de Compra DAL/IMPRENTA MANTENCION PRENSA OFFSET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2939-38-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 273600
Dirección de Envío de la Factura Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAESTRANZA RICCIARDI LTDA
Razón Social MAESTRANZA RICCIARDI LIMITADA
R.U.T. 77.359.020-6
Sucursal MAESTRANZA RICCIARDI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101502
Impresoras offset12UnidadRODILLOS PRENSA OFFSET.RODILLOS PRENSA OFFSET. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
45101502
Impresoras offset1GlobalMANO DE OBRA EN DESARME, ARMADO, AJUSTE DE BATERIA, ENTINTAJE Y SISTEMA DE HUMECTACIÓN.MANO DE OBRA EN DESARME, ARMADO, AJUSTE DE BATERIA, ENTINTAJE Y SISTEMA DE HUMECTACIÓN. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.600
TOTAL OC $ 1.713.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.