Orden de Compra. Nº2939-371-SE21 "DAL - SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2939-371-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2021
Nombre de la Orden de Compra DAL - SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2939-60-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 590 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA
Comuna Ñuñoa
Impuesto 5192768,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodest S.A. - Casa Matriz
Razón Social PRODEST S.A.
R.U.T. 96.708.790-4
Sucursal Prodest S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia12UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 24 HORAS PARA RECINTO UBICADO EN CALLE COLON N° 8038, COMUNA LA CISTERNA. FACTURACION MENSUAL $2.710.261 IVA INCLUIDO, POR UN PERIODO DE 12 MESES. CONFORME A PROPUESTA EN LICITACION 2939-60-LE21.CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 24 HORAS PARA RECINTO UBICADO EN CALLE COLON N° 8038, COMUNA LA CISTERNA. FACTURACION MENSUAL $2.710.261 IVA INCLUIDO, POR UN PERIODO DE 12 MESES. CONFORME A PROPUESTA EN LICITACION 2939-60-LE21. $ 2.277.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.330.360 $ 27.330.360
Total Neto $ 27.330.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.192.768
TOTAL OC $ 32.523.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.