|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2939-550-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tubos fluorescentes Sección Seg. Cuartel General. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2939-115-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Policía de Investigaciones de Chile
|
|
R.U.T. |
60.506.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Zañartu N° 1728, Ñuñoa |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
19414,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Zañartu N° 1728, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-06-2009 |
|
|
|
Proveedor |
ELECTROCOM ELECTRICO SANTIAGO. |
|
Razón Social |
ELECTROCOM S A
|
|
R.U.T. |
96.355.000-6 |
|
Sucursal |
ELECTROCOM ELECTRICO SANTIAGO. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 75 | Unidad | Tubo fluorescente de 40 w. Osram | Tubo fluorescente de 40 w. Osram |
$ 518,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.850
|
$ 38.850
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 75 | Unidad | Partidor universal Osram. | Partidor universal Osram. |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
39101612
| ampolletas incandescentes | 30 | Unidad | Ampolleta PL-26 w. | Ampolleta PL-26 w. |
$ 1.611,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.330
|
$ 48.330
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.180
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.414
|
|
$ 121.594
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.