Orden de Compra. Nº2939-652-CA06 "Materiales stock insumos pintura."
Recuerde que el responsable del pago es Policía de Investigaciones de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2939-652-CA06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Materiales stock insumos pintura.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- Convenio Chilecompras Nº 155 correspondiente al I.D. 2939-210-LE06. 2.- Facturar y despachar a Marathon Nº 1835. Ñuñoa. 3.- Llamar al 2302171 para coordinar despacho. 4.- Sigfe: 22-04-010. 5.- Sección Talleres Minuta Nº 911.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ZAÑARTU 1728
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Policía de Investigaciones de Chile
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 97840,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1TamborDiluyentes para pinturas y barnicesDiluyente tipo PA-100 sipa ( 200 lts. ) $ 221.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.380 $ 221.380
31201515
Cintas de papel30UnidadCintas de papelcinta adhesiva 3/4" permacel. $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
31201515
Cintas de papel30UnidadCintas de papelcinta adhesiva 2" permacel. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31211904
Brochas12UnidadBrochasBrocha 5/8" x 1" tipo Condor. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
31211904
Brochas12UnidadBrochasBrocha 5/8" x 2" tipo Condor. $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
31211904
Brochas12UnidadBrochasBrocha 5/8" x 3" tipo Condor. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas12UnidadBrochasBrocha 5/8" x 4" tipo Condor. $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.592 $ 23.592
31211904
Brochas12UnidadBrochasBrocha 5/8" x 5" tipo Condor. $ 2.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.104 $ 31.104
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRodillos de pintarRodillo chiporro 18 cm. tipo Lizcal. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
31211904
Brochas50kilogramoBrochasHuaipe blanco de seda. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 514.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 97.840
TOTAL OC $ 612.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.