Orden de Compra. Nº2940-110-AG25 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL TRUMAO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-110-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL TRUMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna San Pablo
Impuesto 62826,54
Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIADORES DE PISO DIFERENTES AROMAS BOTELLA INDIVIDUAL  $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890
12141901
Cloro Cl8UnidadCLORO GEL ENVASE INDIVIDUAL  $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.288 $ 8.288
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE AEROSOL TIPO LYSOFORM O HIGIENIX  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL, DE ALGODON.  $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO ENVASE LITRO  $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
47131801
Limpiadores de suelos10LitroABRILLANTADOR DE PISO LITRO O SIMILAR.  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.330
47121701
Bolsas de basura15PackROLLOS DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110.  $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180
47131602
Paños de limpieza absorbente4PackPAÑO MULTIUSO AMARILLO DE BUENA CALIDAD TIPO DANZARINA O VIRUTEX X 3 UNIDADES.  $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.468 $ 4.468
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5ParGUANTE AMARILLO RESISTENTE DE BUENA CALIDAD  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14111704
Papel higiénico20RolloPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ROLLO DE 250MTS  $ 2.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.720 $ 53.720
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR ROLLO DE 500MTS.  $ 17.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.310 $ 170.310
Total Neto $ 330.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.827
TOTAL OC $ 393.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.